|
Faktúra |
24/2019
|
Položky: odvoz smetí, 1.000000 ks, Suma položky 220.70 Eur,
|
220,70 |
s DPH |
|
7823901567
|
01.03.2019 |
MESTSKý úrad |
|
|
|
|
26.11.2019 |
|
Faktúra |
20/2019
|
Položky: 1.000000 ks, Suma položky 11.74 Eur,
|
11,74 |
s DPH |
|
81309759
|
01.03.2019 |
T-COM |
|
|
|
|
26.11.2019 |
|
Faktúra |
17/2019
|
Položky: strava, 1.000000 ks, Suma položky 267.15 Eur,
|
267,15 |
s DPH |
|
062019
|
01.03.2019 |
ZS BARDEJOV KRPELCA |
|
|
|
|
26.11.2019 |
|
Faktúra |
16/2019
|
Položky: vodné,stočné, 1.000000 ks, Suma položky 223.67 Eur,
|
223,67 |
s DPH |
|
2124858367
|
01.03.2019 |
Vsl.vod.spoločnosť, a.s. |
|
|
|
|
26.11.2019 |
|
Faktúra |
14/2019
|
Položky: datalan, 1.000000 ks, Suma položky 15.60 Eur,
|
15,60 |
s DPH |
|
621900280
|
07.02.2019 |
DATALAN |
|
|
|
|
26.11.2019 |
|
Faktúra |
11/2019
|
Položky: doplatok za el.energiu za január, 1.000000 ks, Suma položky 30.78 Eur,
|
30,78 |
s DPH |
|
2911027338
|
04.02.2019 |
Slovakia Energy |
|
|
|
|
26.11.2019 |
|
Faktúra |
18/2019
|
Položky: el.energia marec 2019, 1.000000 ks, Suma položky 230.00 Eur,
|
230,00 |
s DPH |
|
1614103809
|
30.03.2019 |
Slovakia Energy |
|
|
|
|
26.11.2019 |
|
Faktúra |
2/2019
|
Položky: časopis škola, 1.000000 ks, Suma položky 25.00 Eur,
|
25,00 |
s DPH |
|
1919874
|
15.01.2019 |
JURIS DAT-vyd. |
|
|
|
|
26.11.2019 |
|
Zmluva |
|
Zmluva o nájme nebytových priestorov
|
|
s DPH |
|
|
09.10.2013 |
|
|
|
|
|
09.10.2017 |
|
Faktúra |
1/2019
|
Položky: za el.energiu január 2019, 1.000000 ks, Suma položky 236.00 Eur,
|
236,00 |
s DPH |
|
258402691
|
02.01.2019 |
Slovakia Energy |
|
|
|
|
26.11.2019 |
|
Faktúra |
5/2019
|
Položky: zákonna poistka auta, 1.000000 ks, Suma položky 130.75 Eur,
|
130,75 |
s DPH |
|
6551622145
|
02.01.2019 |
Kooperativa poisťovna, a.s. Vienna Insurance Group |
|
|
|
|
26.11.2019 |
|
Faktúra |
6/2019
|
Položky: poistenie budovy od 1.1.do 31.3.2019, 1.000000 ks, Suma položky 220.57 Eur,
|
220,57 |
s DPH |
|
511002033
|
02.01.2019 |
Alianz, slovenska poisťovna |
|
|
|
|
26.11.2019 |
|
Faktúra |
p1/2019
|
Položky: sf, 1.000000 ks, Suma položky 349.20 Eur,
|
349,20 |
s DPH |
|
1910003
|
09.01.2019 |
Hotel Bardejov |
|
|
|
|
26.11.2019 |
|
Faktúra |
4/2019
|
Položky: 02, 1.000000 ks, Suma položky 6.85 Eur,
|
6,85 |
s DPH |
|
1500074440
|
10.01.2019 |
Telefónica Q2 Slovakia, s.r.o. |
|
|
|
|
26.11.2019 |
|
Faktúra |
3/2019
|
Položky: školenie vema, 1.000000 ks, Suma položky 54.00 Eur,
|
54,00 |
s DPH |
|
420190727
|
22.01.2019 |
VEMA |
|
|
|
|
26.11.2019 |
|
Faktúra |
15/2019
|
Položky: poskyt.práva ploužíva akt.verzie, 1.000000 ks, Suma položky 415.80 Eur,
|
415,80 |
s DPH |
|
720191866
|
03.02.2019 |
VEMA |
|
|
|
|
26.11.2019 |
|
Faktúra |
10/2019
|
Položky: 1.000000 ks, Suma položky 224.00 Eur,
|
224,00 |
s DPH |
|
259006663
|
01.02.2019 |
Slovakia Energy |
|
|
|
|
26.11.2019 |
|
Faktúra |
7/2019
|
Položky: 1.000000 ks, Suma položky 250.09 Eur,
|
250,09 |
s DPH |
|
2124747766
|
01.02.2019 |
Vsl.vod.spoločnosť, a.s. |
|
|
|
|
26.11.2019 |
|
Faktúra |
8/2019
|
Položky: 1.000000 ks, Suma položky 4620.60 Eur,
|
4 620,60 |
s DPH |
|
20190018
|
01.02.2019 |
BARDTERM |
|
|
|
|
26.11.2019 |
|
Faktúra |
9/2019
|
Položky: telefon, 1.000000 ks, Suma položky 45.38 Eur,
|
45,38 |
s DPH |
|
822146799
|
01.02.2019 |
T-COM |
|
|
|
|
26.11.2019 |