|
Faktúra |
63/2021
|
za stravu
|
278,73 |
s DPH |
ZMLUVA
|
142021
|
30.09.2021 |
ZS |
ZUŠ M.Vileca |
Mgr. Mária Ďurčáková |
riaditeľka |
14.10.2021 |
30.10.2021 |
|
Faktúra |
71/2020
|
Tlačiaren
|
168,00 |
s DPH |
2020120
|
20200982
|
02.10.2020 |
Peter Lachata |
ZUŠ M.Vileca |
Mgr. Mária Ďurčáková |
riaditeľka |
13.10.2020 |
13.10.2020 |
|
Faktúra |
82/2020
|
za teplo - fixná a variabilná zložka
|
2 089,51 |
s DPH |
044/16
|
20200671
|
30.11.2020 |
Bardterm, s.r.o |
ZUŠ M.Vileca |
Mgr. Mária Ďurčáková |
riaditeľka |
10.12.2020 |
10.12.2020 |
|
Faktúra |
81/2020
|
telefonné služby
|
27,78 |
s DPH |
1560544517
|
1560544517
|
02.11.2020 |
02 Slovakia |
ZUŠ M.Vileca |
Mgr. Mária Ďurčáková |
riaditeľka |
15.11.2020 |
15.11.2020 |
|
Faktúra |
80/2020
|
za teplo - fixná a variabilná zložka
|
1 610,35 |
s DPH |
044/16
|
20200612
|
31.10.2020 |
Bardterm, s.r.o |
ZUŠ M.Vileca |
Mgr. Mária Ďurčáková |
riaditeľka |
10.12.2020 |
10.12.2020 |
|
Faktúra |
79/2020
|
poskyt.slu.pri ochrane majetku
|
39,84 |
s DPH |
15/PCP/03
|
9016000053
|
31.10.2020 |
Mesto Bardejov |
ZUŠ M.Vileca |
Mgr. Mária Ďurčáková |
riaditeľka |
03.12.2020 |
03.12.2020 |
|
Faktúra |
78/2020
|
telefonné služby
|
42,31 |
s DPH |
1012573000
|
8271514007
|
31.10.2020 |
Slovak Telekom, a.s. |
ZUŠ M.Vileca |
Mgr. Mária Ďurčáková |
riaditeľka |
18.11.2020 |
18.11.2020 |
|
Faktúra |
77/2020
|
za vyk.stavebné práce
|
1 174,18 |
s DPH |
12/2000003
|
200115
|
10.10.2020 |
Marko a Marko |
ZUŠ M.Vileca |
Mgr. Mária Ďurčáková |
riaditeľka |
23.10.2020 |
23.10.2020 |
|
Faktúra |
76/2020
|
za teplo -fixna zložka
|
1 495,51 |
s DPH |
044/16
|
20200553
|
30.09.2020 |
Bardterm, s.r.o |
7302104798 |
Mgr. Mária Ďurčáková |
riaditeľka |
16.10.2020 |
16.10.2020 |
|
Faktúra |
75/2020
|
za stravu
|
286,44 |
s DPH |
14/2020
|
14/2020
|
29.09.2020 |
ZŠ B.Krpelca |
ZUŠ M.Vileca |
Mgr. Mária Ďurčáková |
riaditeľka |
13.10.2020 |
13.10.2020 |
|
Faktúra |
74/2020
|
vzdialena podpora
|
123,60 |
s DPH |
2162012
|
2162012
|
07.10.2020 |
Datalan |
ZUŠ M.Vileca |
Mgr. Mária Ďurčáková |
riaditeľka |
13.10.2020 |
13.10.2020 |
|
Faktúra |
73/2020
|
telefonné služby
|
11,08 |
s DPH |
1410544168
|
1410511468
|
30.09.2020 |
02 Slovakia |
ZUŠ M.Vileca |
Mgr. Mária Ďurčáková |
riaditeľka |
13.10.2020 |
13.10.2020 |
|
Faktúra |
72/2020
|
ZA vedenie internetu
|
1 596,72 |
s DPH |
2020119
|
2020098
|
30.09.2020 |
Peter Lachata |
|
Mgr. Mária Ďurčáková |
riaditeľka |
13.10.2020 |
13.10.2020 |
|
Faktúra |
70/2020
|
voda
|
968,41 |
s DPH |
2500189279
|
2020098
|
02.10.2020 |
Vsl.vod.spoločnosť, a.s |
ZUŠ M.Vileca |
Mgr. Mária Ďurčáková |
riaditeľka |
13.10.2020 |
13.10.2020 |
|
Faktúra |
84/2020
|
poukážky na nákup tovaru zo SF
|
2 590,00 |
s DPH |
4200045
|
4200045
|
30.11.2020 |
Makos |
ZUŠ M.Vileca |
Mgr. Mária Ďurčáková |
riaditeľka |
03.12.2020 |
03.12.2020 |
|
Faktúra |
69/2020
|
telefonné služby
|
41,65 |
s DPH |
|
|
02.10.2020 |
Slovak Telekom, a.s. |
ZUŠ M.Vileca |
Mgr. Mária Ďurčáková |
riaditeľka |
13.10.2020 |
13.10.2020 |
|
Faktúra |
68/2020
|
mat.
|
113,00 |
s DPH |
12/2000004
|
|
29.09.2020 |
Radoslav Zakutny |
ZUŠ M.Vileca |
Mgr. Mária Ďurčáková |
riaditeľka |
13.10.2020 |
13.10.2020 |
|
Faktúra |
67/2020
|
REBRIK
|
103,80 |
s DPH |
TEL.
|
|
20.09.2020 |
BAZ Istebné 0 |
ZUŠ M.Vileca |
Mgr. Mária Ďurčáková |
riaditeľka |
28.09.2020 |
28.09.2020 |
|
Faktúra |
66/2020
|
MS +DIREKTOR
|
155,00 |
s DPH |
|
|
28.09.2020 |
Wolters Kluver |
ZUŠ M.Vileca |
Mgr. Mária Ďurčáková |
riaditeľka |
28.09.2020 |
11.01.2021 |
|
Faktúra |
65/2020
|
jednorazove trojvrstvové rúška
|
43,35 |
s DPH |
1617946
|
202005595
|
07.09.2020 |
HD mobil s.r.o. |
ZUŠ M.Vileca |
Mgr. Mária Ďurčáková |
riaditeľka |
10.09.2020 |
28.09.2020 |