Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
Faktúra 129/2024 farby, štetce, penetrak 31,81 s DPH 24080 24080 12.11.2024 XOLOR s.r.o. ZUŠ M.Vileca Mgr. M. Stojan riaditeľ 12.11.2024 12.11.2024
Faktúra 134/2025 ochrana majetku 39,84 s DPH 15/PCO/03 9012400107 11.11.2024 Mesto Bardejov ZUŠ M.Vileca Mgr. M. Stojan riaditeľ 17.12.2024 17.12.2024
Faktúra 89/2024 telefón 55,20 s DPH 1012573201 8359568303 11.11.2024 Slovak Telekom, a.s. ZUŠ M.Vileca Mgr. M. Stojan riaditeľ 11.11.2024 11.11.2024
Faktúra 130/2024 dievčenské baletné šaty 210,00 s DPH 202404479 202404479 07.11.2024 Pine Oak Ltd ZUŠ M.Vileca Mgr. M. Stojan riaditeľ 07.11.2024 07.11.2024
Faktúra 126/2024 výkresy, farebné kartóny, aqarelle papier, náčrtníky 319,50 s DPH 1712024 1712024 06.11.2024 Jozef Berec - IKS ZUŠ M.Vileca Mgr. M. Stojan riaditeľ 11.11.2024 11.11.2024
Faktúra 91/2024 elektrina 227,92 s DPH 5100264827 7294268739 04.11.2024 VEZ ZUŠ M.Vileca Mgr. M. Stojan riaditeľ 11.11.2024 11.11.2024
Faktúra 98/2024 teplo 1 607,98 s DPH 13148/P 20240783 04.11.2024 Bardterm, s.r.o ZUŠ M.Vileca Mgr. M. Stojan riaditeľ 13.11.2024 13.11.2024
Faktúra 85/2024 stravovanie 904,80 s DPH 272024 272024 04.11.2024 ZŠ B.Krpelca ZUŠ M.Vileca Mgr. M. Stojan riaditeľ 06.11.2024 06.11.2024
Faktúra 87/2024 telefón 4,93 s DPH 81309759 1591680813 31.10.2024 02 Slovakia ZUŠ M.Vileca Mgr. M. Stojan riaditeľ 04.11.2024 04.11.2024
Faktúra 96/2024 stravovanie 22,05 s DPH 162024 162024 30.10.2024 Školská jedálen Kurima ZUŠ M.Vileca Mgr. M. Stojan riaditeľ 07.11.2024 07.11.2024
Faktúra 127/2024 chlap. a dievč. lajblik, dievč. sukne, zástery- TO 1 500.00 s DPH 240006 24006 29.10.2024 Andrea Potočňáková - Salon Andrea ZUŠ M.Vileca Mgr. M. Stojan riaditeľ 18.11.2024 18.11.2024
Faktúra 97/2024 hudobné nástroje, doplnky, stojany, mikrofony 3 853,20 s DPH 2024035 2024035 21.10.2024 EXMUSIC ZUŠ M.Vileca Mgr. M. Stojan riaditeľ 21.10.2024 21.10.2024
Faktúra 94/2024 toaletný papier 46,18 s DPH 2024021661 2024021661 21.10.2024 PLUG s.r.o. ZUŠ M.Vileca Mgr. M. Stojan riaditeľ 21.10.2024 21.10.2024
Faktúra 93/2024 maliarske stojany 559,00 s DPH 1119269826 2101671 16.10.2024 ARTMIE s.r.o. ZUŠ M.Vileca Mgr. M. Stojan riaditeľ 17.10.2024 17.10.2024
Faktúra 86/2024 vema -využívanie aplikácie a dátové prostredie 229,68 s DPH 12786 8412403221 16.10.2024 Seyfor Slovensko, a.s. ZUŠ M.Vileca Mgr. M. Stojan riaditeľ 06.11.2024 06.11.2024
Faktúra 92/2024 vema -využívanie aplikácie a dátové prostredie 13,99 s DPH 12786 8422401321 15.10.2024 Seyfor Slovensko, a.s. ZUŠ M.Vileca Mgr. M. Stojan riaditeľ 25.10.2024 25.10.2024
Faktúra 88/2024 zásobníky na toaletný papier 259,84 s DPH 2024021615 2024021615 15.10.2024 PLUG s.r.o. ZUŠ M.Vileca Mgr. M. Stojan riaditeľ 17.10.2024 17.10.2024
Faktúra 90/2024 koberce 284,35 s DPH 20240023 20240023 09.10.2024 Pavol Bednár ZUŠ M.Vileca Mgr. M. Stojan riaditeľ 14.10.2024 14.10.2024
Faktúra 82/2024 telefón 55,20 s DPH 1012573201 8357982496 09.10.2024 Slovak Telekom, a.s. ZUŠ M.Vileca Mgr. M. Stojan riaditeľ 14.10.2024 14.10.2024
Faktúra 83/2024 elektrina 188,22 s DPH 5100264827 7294700467 07.10.2024 VEZ ZUŠ M.Vileca Mgr. M. Stojan riaditeľ 23.10.2024 23.10.2024
zobrazené záznamy: 141-160/964