|
|
Faktúra |
87/2021
|
notbuky
|
864,00 |
s DPH |
tel
|
6213587
|
17.12.2021 |
Furbity |
ZUŠ M.Vileca |
Mgr. Mária Ďurčáková |
riaditeľka |
17.12.2021 |
17.12.2021 |
|
|
Faktúra |
86/2021
|
TABLETY
|
1 653,12 |
s DPH |
TEL
|
8059935259
|
15.12.2021 |
Internet malll |
ZUŠ M.Vileca |
Mgr. Mária Ďurčáková |
riaditeľka |
17.12.2021 |
30.12.2021 |
|
|
Faktúra |
77/2021
|
el.enrgia
|
332,12 |
s DPH |
044/16
|
7293827063
|
30.11.2021 |
VEZ |
ZUŠ M.Vileca |
Mgr. Mária Ďurčáková |
riaditeľka |
14.12.2021 |
30.12.2021 |
|
|
Faktúra |
72/2021
|
Za el.energiu
|
212,65 |
s DPH |
zmluva
|
1030010
|
30.11.2021 |
VEZ |
ZUŠ M.Vileca |
Mgr. Mária Ďurčáková |
riaditeľka |
08.12.2021 |
15.12.2021 |
|
|
Faktúra |
73/2021
|
telefonné služby
|
50,00 |
s DPH |
1030010
|
1030010
|
30.11.2021 |
Slovak Telekom, a.s. |
ZUŠ M.Vileca |
Mgr. Mária Ďurčáková |
riaditeľka |
08.12.2021 |
15.12.2021 |
|
|
Faktúra |
74/2021
|
KONTR.EL.SPOTR.
|
1 305,36 |
s DPH |
TEL.
|
TEL.DOH.
|
30.11.2021 |
Effective |
ZUŠ M.Vileca |
Mgr. Mária Ďurčáková |
riaditeľka |
08.12.2021 |
15.12.2021 |
|
|
Faktúra |
76/2021
|
za stravu
|
12,32 |
s DPH |
dpoh.
|
42021
|
30.11.2021 |
zs kurima |
ZUŠ M.Vileca |
Mgr. Mária Ďurčáková |
riaditeľka |
14.12.2021 |
20.12.2021 |
|
|
Faktúra |
78/2021
|
za teplo - fixná a variabilná zložka
|
1 897,32 |
s DPH |
044/16
|
20210705
|
30.11.2021 |
Bardterm, s.r.o |
ZUŠ M.Vileca |
Mgr. Mária Ďurčáková |
riaditeľka |
14.12.2021 |
30.12.2021 |
|
|
Faktúra |
80/2021
|
telefonné služby
|
10,70 |
s DPH |
DOH.
|
1460885989
|
30.11.2021 |
02 Slovakia |
ZUŠ M.Vileca |
Mgr. Mária Ďurčáková |
riaditeľka |
08.12.2021 |
30.11.2021 |
|
|
Faktúra |
81/2021
|
za stravu
|
ZSKRPELCA |
s DPH |
DOH.
|
232021
|
30.11.2021 |
ZS krpelca |
ZUŠ M.Vileca |
Mgr. Mária Ďurčáková |
riaditeľka |
17.12.2021 |
30.11.2021 |
|
|
Faktúra |
82/2021
|
EXMUSIC
|
368,00 |
s DPH |
DOH
|
2021025
|
30.11.2021 |
17.12.2021 |
ZUŠ M.Vileca |
Mgr. Mária Ďurčáková |
riaditeľka |
17.12.2021 |
30.12.2021 |
|
|
Faktúra |
83/2021
|
SIG
|
39,84 |
s DPH |
15/pcp/
|
9015100048
|
30.11.2021 |
Mesto Bardejov |
ZUŠ M.Vileca |
Mgr. Mária Ďurčáková |
riaditeľka |
08.12.2021 |
30.12.2021 |
|
|
Faktúra |
84/2021
|
šKOLENIE
|
200,00 |
s DPH |
Mand.zmluva pre vykon práce PZS
|
20210116
|
30.11.2021 |
Jozef Choma |
ZUŠ M.Vileca |
Mgr. Mária Ďurčáková |
riaditeľka |
09.12.2021 |
26.04.2022 |
|
|
Faktúra |
85/2021
|
SEVT
|
89,08 |
s DPH |
TEL.
|
2212209104
|
30.11.2021 |
SEVT SEVT |
ZUŠ M.Vileca |
Mgr. Mária Ďurčáková |
riaditeľka |
08.12.2021 |
26.04.2022 |
|
|
Faktúra |
68/2021
|
telefonné služby
|
44,38 |
s DPH |
1012573000
|
1012573000
|
30.10.2021 |
Slovak Telekom, a.s. |
ZUŠ M.Vileca |
Mgr. Mária Ďurčáková |
riaditeľka |
05.11.2021 |
15.11.2021 |
|
|
Faktúra |
66/2021
|
telefonné služby
|
9,60 |
s DPH |
dohoda
|
1510846508
|
30.10.2021 |
02 Slovakia |
ZUŠ M.Vileca |
Mgr. Mária Ďurčáková |
riaditeľka |
03.11.2021 |
30.10.2021 |
|
|
Faktúra |
67/2021
|
za stravu
|
197,23 |
s DPH |
dohod
|
dohoda
|
30.10.2021 |
ZS krpelca |
ZUŠ M.Vileca |
Mgr. Mária Ďurčáková |
riaditeľka |
12.11.2021 |
15.11.2021 |
|
|
Faktúra |
65/2021
|
za stravu
|
12,32 |
s DPH |
dohoda
|
12021
|
30.10.2021 |
zs kurima |
ZUŠ M.Vileca |
Mgr. Mária Ďurčáková |
riaditeľka |
03.11.2021 |
30.11.2021 |
|
|
Faktúra |
69/2021
|
za teplo - fixná a variabilná zložka
|
1 707,77 |
s DPH |
044/16
|
044/16
|
30.10.2021 |
Bardterm, s.r.o |
ZUŠ M.Vileca |
Mgr. Mária Ďurčáková |
riaditeľka |
05.11.2021 |
30.11.2021 |
|
|
Faktúra |
71/2021
|
paluba
|
415,75 |
s DPH |
dohoda
|
21099
|
30.10.2021 |
Marko a Marko |
ZUŠ M.Vileca |
Mgr. Mária Ďurčáková |
riaditeľka |
25.11.2021 |
30.11.2021 |