|
Faktúra |
62/2019
|
Položky: spotreba vody za II. Q , 1.000000 ks, Suma položky 736.00 Eur,
|
736,00 |
s DPH |
|
2125316964
|
28.06.2019 |
Vsl.vod.spoločnosť, a.s. |
|
|
|
|
26.11.2019 |
|
Faktúra |
59/2019
|
Položky: 1.000000 ks, Suma položky 10.38 Eur,
|
10,38 |
s DPH |
|
1340151858
|
19.06.2019 |
Telefónica Q2 Slovakia, s.r.o. |
|
|
|
|
26.11.2019 |
|
Faktúra |
60/2019
|
Položky: hud. obaly, 1.000000 ks, Suma položky 234.00 Eur,
|
234,00 |
s DPH |
|
2019027
|
06.06.2019 |
exmusic ivan Revilak |
|
|
|
|
26.11.2019 |
|
Faktúra |
58/2019
|
Položky: modul, 1.000000 ks, Suma položky 28.80 Eur,
|
28,80 |
s DPH |
|
720192696
|
04.06.2019 |
VEMA |
|
|
|
|
26.11.2019 |
|
Faktúra |
57/2019
|
Položky: 1.000000 ks, Suma položky 199.00 Eur,
|
199,00 |
s DPH |
|
1614103806
|
01.06.2019 |
Slovakia Energy |
|
|
|
|
26.11.2019 |
|
Faktúra |
53/2019
|
Položky: 1.000000 ks, Suma položky 2057.34 Eur,
|
2 057,34 |
s DPH |
|
20190363
|
30.05.2019 |
BARDTERM |
|
|
|
|
26.11.2019 |
|
Faktúra |
54/2019
|
Položky: 1.000000 ks, Suma položky 391.82 Eur,
|
391,82 |
s DPH |
|
152019
|
30.05.2019 |
ZS BARDEJOV KRPELCA |
|
|
|
|
26.11.2019 |
|
Faktúra |
55/2019
|
Položky: vodné, 1.000000 ks, Suma položky 247.63 Eur,
|
247,63 |
s DPH |
|
2125202192
|
30.05.2019 |
Vsl.vod.spoločnosť, a.s. |
|
|
|
|
26.11.2019 |
|
Faktúra |
56/2019
|
Položky: t-com, 1.000000 ks, Suma položky 33.48 Eur,
|
33,48 |
s DPH |
|
8234433929
|
30.05.2019 |
T-COM |
|
|
|
|
26.11.2019 |
|
Faktúra |
p7/2019
|
Položky: sf, 1.000000 ks, Suma položky 85.80 Eur,
|
85,80 |
s DPH |
|
142019
|
30.05.2019 |
ZS BARDEJOV KRPELCA |
|
|
|
|
26.11.2019 |
|
Faktúra |
50/2019
|
Položky: inzercia, 1.000000 ks, Suma položky 90.00 Eur,
|
90,00 |
s DPH |
|
1901508
|
28.05.2019 |
Factor Kočnar Lukáš |
|
|
|
|
26.11.2019 |
|
Faktúra |
p6/2019
|
Položky: sf, 1.000000 ks, Suma položky 70.80 Eur,
|
70,80 |
s DPH |
|
112019
|
28.05.2019 |
ZS BARDEJOV KRPELCA |
|
|
|
|
26.11.2019 |
|
Faktúra |
49/2019
|
Položky: 1.000000 ks, Suma položky 300.00 Eur,
|
300,00 |
s DPH |
|
0005872019
|
27.05.2019 |
Register obchodných spoločností |
|
|
|
|
26.11.2019 |
|
Faktúra |
51/2019
|
Položky: 1.000000 ks, Suma položky 39.84 Eur,
|
39,84 |
s DPH |
|
9019900024
|
22.05.2019 |
Mesto Bardejov |
|
|
|
|
26.11.2019 |
|
Faktúra |
52/2019
|
Položky: 1.000000 ks, Suma položky 30.00 Eur,
|
30,00 |
s DPH |
|
9119000564
|
17.05.2019 |
Applied Software |
|
|
|
|
26.11.2019 |
|
Faktúra |
45/2019
|
Položky: tlačiva, 1.000000 ks, Suma položky 107.21 Eur,
|
107,21 |
s DPH |
|
1192203438
|
07.05.2019 |
SEVT SEVT |
|
|
|
|
26.11.2019 |
|
Faktúra |
46/2019
|
Položky: 02, 1.000000 ks, Suma položky 8.51 Eur,
|
8,51 |
s DPH |
|
1350130433
|
03.05.2019 |
Telefónica Q2 Slovakia, s.r.o. |
|
|
|
|
26.11.2019 |
|
Faktúra |
44/2019
|
Položky: teplo, 1.000000 ks, Suma položky 2544.14 Eur,
|
2 544,14 |
s DPH |
|
20190306
|
03.05.2019 |
BARDTERM |
|
|
|
|
26.11.2019 |
|
Faktúra |
43/2019
|
Položky: vodné, stočné, 1.000000 ks, Suma položky 239.64 Eur,
|
239,64 |
s DPH |
|
21258086459
|
03.05.2019 |
Vsl.vod.spoločnosť, a.s. |
|
|
|
|
26.11.2019 |
|
Faktúra |
42/2019
|
Položky: rekl. a prop. služby, 1.000000 ks, Suma položky 300.00 Eur,
|
300,00 |
s DPH |
|
1752019
|
03.05.2019 |
Media, inf.inš. |
|
|
|
|
26.11.2019 |