|
Faktúra |
100/2019
|
Položky: voda, 1.000000 ks, Suma položky 590.53 Eur,
|
590,53 |
s DPH |
|
2125788508
|
30.10.2019 |
Vsl.vod.spoločnosť, a.s. |
|
|
|
|
26.11.2019 |
|
Faktúra |
103/2019
|
Položky: 02, 1.000000 ks, Suma položky 13.66 Eur,
|
13,66 |
s DPH |
|
1440281077
|
29.10.2019 |
Telefónica Q2 Slovakia, s.r.o. |
|
|
|
|
26.11.2019 |
|
Faktúra |
99/2019
|
Položky: 1.000000 ks, Suma položky 41.48 Eur,
|
41,48 |
s DPH |
|
8245216439
|
04.10.2019 |
T-COM |
|
|
|
|
26.11.2019 |
|
Faktúra |
98/2019
|
Položky: tlačiva, 1.000000 ks, Suma položky 244.74 Eur,
|
244,74 |
s DPH |
|
1192209234
|
02.10.2019 |
SEVT SEVT |
|
|
|
|
26.11.2019 |
|
Zmluva |
|
Zmluva o nájme nebytových priestorov
|
|
s DPH |
|
|
17.08.2011 |
|
|
|
|
|
09.10.2017 |